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抚顺市文学艺术界联合会
2025年部门预算公开报告
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表(经济科目)
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出预算表
十、2025年支出功能分类预算表
十一、2025年支出经济分类预算表(政府预算)
十二、2025年支出经济分类预算表(部门预算)
十三、2025年债务支出预算表
十四、2025年政府采购支出预算表
十五、2025年政府购买服务支出预算表
十六、2025年(单位)整体绩效目标表
十七、2025年预算项目(政策)绩效目标表
十八、2025年部门部门管理专项资金预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1. 开展各种文艺创作、理论研究和文艺批评、学术交流活动。
2. 对文艺工作者进行指导和培训。
3. 开展群众文艺活动。
二、部门预算单位构成
抚顺市文学艺术界联合会
第二部分 部门预算公开表
抚顺市文学艺术界联合会2025年部门预算和“三公”经费预算公开表(见附件)。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
市文联2025年收支总预算230.6万元。
收入预算增减情况:
市文联2025年收入预算230.6万元,比上年减少9.67 万元,减少4.02%,减少主要原因:2025年市文联在职人员较2024年减少了1人,预算中减少了预计的职业年金单位缴费部分。按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)230.6万元,同比减少9.67万元,减少4.02 %减少主要原因:2025年市文联在职人员较2024年减少了1人,预算中减少了预计的职业年金单位缴费部分。纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元,
支出预算增减情况:
2025年,市文联总体情况支出230.6万元,比上年减少9.67万元,减少4.02%,减少主要原因:2025年市文联在职人员较2024年减少了1人,预算中减少了预计的职业年金单位缴费部分。其中:基本支出227万元,比上年减少9.27万元,减少3.92%,减少主要原因:2025年市文联在职人员较2024年减少了1人,预算中减少了预计的职业年金单位缴费部分。项目支出3.6万元,比上年减少0.4万元。
二、关于2025年财政拨款收支预算情况说明
市文联2025年财政拨款收支总预算230.6万元,收入预算按来源分为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入230.6万元。文化旅游体育与传媒支出160.34万元,社会保障和就业支出39.52万元,卫生健康支出11.74万元,住房保障支出19万元;按经济支出包括:工资福利支出196.91万元,商品和服务支出24.59万元,对个人和家庭的补助5.5万元,项目支出3.6万元。
财政拨款收入预算增减情况:2025年,市文联财政拨款收入预算230.6万元,比上年减少9.67万元,减少4.02 %,减少主要原因:2025年市文联在职人员较2024年减少了1人预算中减少了预计的职业年金单位缴费部分。
财政拨款支出预算增减情况:2025年,市文联财政拨款支出230.6万元,同比减少支出9.67万元,减少4.02 %,其中:基本支出227万元,比上年减少9.27万元,减少3.92%,减少主要原因:2025年市文联在职人员较2024年减少了1人,预算中减少了预计的职业年金单位缴费部分。项目支出3.6万元,比上年减少0.4万元。
三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
市文联2025年一般公共预算基本支出227万元,其中:工资福利支出196.91万元,商品和服务支出24.59万元,对个人和家庭补助支出5.5万元。
人员经费214.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费、退休费等。
公用经费12.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
四、关于2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数1.45万元,其中:公务接待费用0万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费 1.45万元,与上年持平。
三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年市文联无下属事业单位。
(二)政府采购情况
2025年市文联无政府采购情况。
(三)政府购买服务情况
2025年市文联无政府购买服务预算
(四)国有资产占有使用情况
截止2024年12月,抚顺市文学艺术界联合会共有车辆1台 ,具体包括:一般公务用车1台。
(五)预算绩效情况
2025年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及2 个项目,项目支出预算合计为3.6万元。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2025年政府性基金预算支出表、2025年债务支出预算表、2025年政府采购支出预算表、2025年政府购买服务支出预算表、2024年管理专项资金预算表这五张表中没有数据,相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。