中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部
2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部概况
一、主要职责
二、中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部决算单位构成
第二部分 2024年度中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部概况
一、主要职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用,调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
7.参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
8.开展港澳台海外统一战线工作,贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研,做好台胞、台属有关工作。
9.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定,调查研究我市有关侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
10.指导县区党委、市直机关工委、市委教育工委、市国资委党委的统一战线工作,指导协调政府有关部门统一战线工作,协助管理县区级党委统战部部长。受市委委托,领导市工商业联合会党组,指导市工商业联合会工作。代管市归国华侨联合会、市台湾同胞联谊会、抚顺留学生联谊会(市欧美同学会)。领导市黄埔军校同学会、指导市社会主义学院工作。
11.贯彻执行党上级对台工作方针政策,落实市委、市政府对台工作部署,研究拟订全市对台工作、涉台事务的相关政策规定。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县区的对台工作,指导各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作,检查了解市直各部门、各县区贯彻执行上级对台方针政策情况及市委、市政府对台工作决策部署落实情况。
12.会同有关部门指导和协调对台经济贸易工作,促进我市与台湾经济领域交流、往来与合作会同有关部门指导和协调与台湾文化、科技、教育、体育等领域的交流,以及我市与台湾人员往来、考察、研讨等工作。指导、协调台胞投诉、信访工作,依法维护台胞合法权益。指导、协调有关部门和各县区处理涉台突发事件。
13.负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道和有关对台工作的新闻发布,负责台湾媒体来我市采访和市内新闻单位人员赴台采访、新闻交流活动等事务的管理。负责联系台湾上层重点人士,指导、协调有关部门和各县区对台湾上层的联络工作。负责研究台湾政治、经济、社会及其他领域的政策走向,收集台湾动态信息,分析台情,开展工作调研。按照有关规定,承担协调我市与台湾通邮、通航、通商工作的具体事务。承担市委对台工作领导小组的日常工作。
14.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施,坚持依法管理民族宗教事务,协调处理民族和宗教工作中的重大问题,全面促进民族事业发展,做好少数民族干部工作,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
15.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出民族宗教工作的政策建议,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案,负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作,维护少数民族群众的合法权益,促进民族团结进步。
16.提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,推动民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,承办市政府民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治地方重大庆典活动,协调推动城市民族工作,协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。
17.拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划,建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设,依法做好清真食品生产经营监督管理工作。
18.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题,提出特殊政策建议并协助做好相关工作,参与少数民族专项资金的分配和管理,组织协调民族贸易和民族特需商品的生产,参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作,管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。
19.依法履行宗教事务管理职责,负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。提出协调宗教关系的工作建议,指导县区政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教事务的重大事件,会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。
20.协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作,组织做好相关培训工作,承担市民族宗教工作领导小组日常工作。
21.职能转变。加强民族宗教领域应急工作,依法管理宗教事务,着力解决突出问题,确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作,加强相关培训工作,加强民间信仰事务管理。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作,做好全市少数民族地区扶贫攻坚工作。
22.关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总,并负责各县区党建指标考核,负责市直党群政法部门业务指标考核,同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市营商环境建设局负责各县区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。
23.完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1042.30万元,包括:
1.财政拨款收入1042.30万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1042.30万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少143.80万元,降低12.12%,主要原因:项目资金压缩,人员类经费减少。
(二)支出总计1042.30万元,包括:
1.基本支出1015.51万元,占支出总计的97.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出871.91万元;商品和服务支出97.67万元;对个人和家庭的补助45.92万元。
2.项目支出26.79万元,占支出总计的2.57%。主要包括民主党派、党外等统战对象活动及民族、宗教领域工作等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少143.80万元,降低12.12%,主要原因:项目资金压缩,人员类经费减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出1042.30万元,其中:基本支出1015.51万元,项目支出26.79万元。与上年相比,财政拨款支出减少143.80万元,降低12.12%,主要原因:项目资金压缩,人员类经费减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的113.55%,其中:基本支出完成年初预算的112.46%,项目支出完成年初预算的179.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1042.30万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出720.52万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)11.35万元,主要是完成少数民族团结进步创建活动等支出,完成年初预算的1.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)694.24万元,主要是人员类工资津贴补贴、日常办公运转等支出,完成年初预算的66.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金压缩,人员类经费减少。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)14.93万元,主要是统战工作调研培训和对统战对象等支出,完成年初预算的1.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.教育支出0.51万元,具体包括:
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.51万元,主要是少数民族干部培训等支出,完成年初预算的0.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政延迟支付。
3.社会保障和就业支出186.37万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)52.43万元,主要是离休干部养老金、离退休干部按规定享受的各类津贴补贴等支出,完成年初预算的5.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)106.26万元,主要是在职职工的养老保险等支出,完成年初预算的10.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.68万元,主要是在职职工的职业年金等支出,完成年初预算的2.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出54.48万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)54.48万元,主要是在职职工的医疗保险等支出,完成年初预算的5.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.住房保障支出80.42万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.97万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的7.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.45万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的0.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.35万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费4.35万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费4.35万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.15万元,降低3.33%,主要是公务用车款项压缩等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.35万元,主要用于公务用车款项压缩等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.50万元,其中:人员经费917.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费97.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出97.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加3.14万元,增长3.32%,主要原因是部机关人员增加。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及整体绩效评估1个、项目1个,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,042.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 720.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.51 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 186.37 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,042.30 | 本年支出合计 | 58 | 1,042.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,042.30 | 总计 | 62 | 1,042.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,042.30 | 1,042.30 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 720.52 | 720.52 | |||||
20123 | 民族事务 | 11.35 | 11.35 | |||||
2012304 | 民族工作专项 | 11.35 | 11.35 | |||||
20134 | 统战事务 | 709.17 | 709.17 | |||||
2013401 | 行政运行 | 694.24 | 694.24 | |||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 14.93 | 14.93 | |||||
205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 | |||||
2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.37 | 186.37 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.37 | 186.37 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 52.43 | 52.43 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.26 | 106.26 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 54.48 | 54.48 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.48 | 54.48 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.48 | 54.48 | |||||
221 | 住房保障支出 | 80.42 | 80.42 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 80.42 | 80.42 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 74.97 | 74.97 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 5.45 | 5.45 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,042.30 | 1,015.51 | 26.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 720.52 | 694.24 | 26.28 | |||
20123 | 民族事务 | 11.35 | 11.35 | ||||
2012304 | 民族工作专项 | 11.35 | 11.35 | ||||
20134 | 统战事务 | 709.17 | 694.24 | 14.93 | |||
2013401 | 行政运行 | 694.24 | 694.24 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 14.93 | 14.93 | ||||
205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.37 | 186.37 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.37 | 186.37 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 52.43 | 52.43 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.26 | 106.26 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 54.48 | 54.48 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.48 | 54.48 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.48 | 54.48 | ||||
221 | 住房保障支出 | 80.42 | 80.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 80.42 | 80.42 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 74.97 | 74.97 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 5.45 | 5.45 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,042.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 720.53 | 720.53 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.51 | 0.51 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 186.37 | 186.37 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.48 | 54.48 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.42 | 80.42 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,042.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,042.30 | 1,042.30 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,042.30 | 总计 | 64 | 1,042.30 | 1,042.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,042.30 | 1,015.51 | 26.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 720.52 | 694.24 | 26.28 |
20123 | 民族事务 | 11.35 | 11.35 | |
2012304 | 民族工作专项 | 11.35 | 11.35 | |
20134 | 统战事务 | 709.17 | 694.24 | 14.93 |
2013401 | 行政运行 | 694.24 | 694.24 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 14.93 | 14.93 | |
205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 | |
20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 | |
2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 186.37 | 186.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.37 | 186.37 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 52.43 | 52.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.26 | 106.26 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | |
210 | 卫生健康支出 | 54.48 | 54.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.48 | 54.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.48 | 54.48 | |
221 | 住房保障支出 | 80.42 | 80.42 | |
22102 | 住房改革支出 | 80.42 | 80.42 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.97 | 74.97 | |
2210203 | 购房补贴 | 5.45 | 5.45 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 871.91 | 302 | 商品和服务支出 | 97.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 272.12 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 172.53 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 161.73 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.26 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 27.68 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.48 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 2.43 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 74.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.92 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 34.37 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 11.52 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.02 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.60 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.35 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 46.49 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.31 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 917.83 | 公用经费合计 | 97.67 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.35 | 4.35 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 4.35 | 4.35 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.35 | 4.35 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国共产党辽宁省抚顺市委统一战线工作部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
部门(单位)名称 | 005001中共抚顺市委统一战线工作部本级-210400000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
年度绩效目标 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024年12月 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024年12月 | ||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024年12月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 | |||
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 统战和宗教工作 | ||||||
主管部门 | 中共抚顺市委统一战线工作部- | 实施单位 | 中共抚顺市委统一战线工作部本级- | ||||
预算资金情况 | 14.93 | ||||||
总体目标 | 发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线,做好本地区安全稳定工作。检查有关宗教工作的重大方针、政策问题;联系宗教界的代表人物;确保全市宗教安全稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 统战教育及宗教办学培训人数 | >= | 70 | 人 | 2024年12月 | |
民族工作政策理论培训人数 | >= | 100 | 人 | 2024年12月 | |||
民族团结进步创建活动数 | >= | 1 | 次 | 2024年12月 | |||
质量指标 | 民族地区团结稳定 | 长期推进 | 2024年12月 | ||||
年度舆情监测工作完成率 | = | 95 | % | 2024年12月 | |||
涉及民族关系的问题、案件办结率 | >= | 95 | % | 2024年12月 | |||
时效指标 | 民族矛盾纠纷处理及时性 | <= | 180 | 天 | 2024年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 化解宗教领域矛盾、安全隐患排查 | >= | 2 | 次 | 2024年12月 | |
推动宗教界和谐稳定 | <= | 2 | 件 | 2024年12月 | |||
民族教育科技语文工作持续推进 | 长期推进 | 2024年12月 | |||||
可持续影响指标 | 推动少数民族教育和科技事业发展 | 长期推进 | 2024年12月 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教界人士满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 | |
民族团结进步创建工作满意度 | >= | 98 | % | 2024年12月 | |||