中共抚顺市委组织部
2021年部门预算公开报告
2021年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表(分单位)
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件,因此不在网上公开。
二、部门预算单位构成
抚顺市委组织部没有纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 部门预算公开表
部门收支总表 | |||
部门名称: |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 | |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
|
合计 |
1,454.26 |
财政拨款 |
|
一般公共服务支出 |
1,201.26 |
本级财政收入 |
1,454.26 |
组织事务 |
1,201.26 |
省专项转移支付 |
|
行政运行 |
827.16 |
省一般性转移支付 |
|
一般行政管理事务 |
374.10 |
二、纳入预算管理的专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
109.41 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费 |
|
行政事业单位养老支出 |
109.41 |
四、国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
行政单位离退休 |
15.25 |
五、政府住房基金收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.16 |
六、其他收入 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
七、债务转贷收入 |
|
卫生健康支出 |
68.86 |
八、政府性基金收入 |
|
行政事业单位医疗 |
68.86 |
财政拨款(基金) |
|
行政单位医疗 |
68.86 |
市本级政府性基金收入 |
|
住房保障支出 |
74.73 |
省专项转移支付收入(基金) |
|
住房改革支出 |
74.73 |
债务转贷收入(基金) |
|
住房公积金 |
74.73 |
九、财政专户收入 |
|
|
|
十、国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
省转移支付收入(国资) |
|
|
|
十一、单位资金收入 |
|
|
|
其中:经营性收入 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1,454.26 |
支 出 总 计 |
1,454.26 |
2021年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) | |||||
公开表10 | |||||
部门名称: |
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
2021年预算数 | |||
类 |
款 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
一般公共预算基本支出合计 |
1,080.16 |
925.33 |
154.83 |
|
|
工资福利支出 |
915.48 |
915.48 |
|
30101 |
|
基本工资 |
371.55 |
371.55 |
|
30101 |
3010101 |
基本工资(统发) |
371.55 |
371.55 |
|
30102 |
|
津贴补贴 |
275.21 |
275.21 |
|
30102 |
3010201 |
津贴补贴(统发) |
251.05 |
251.05 |
|
30102 |
3010202 |
津贴补贴(非统发) |
24.16 |
24.16 |
|
30103 |
|
奖金 |
30.97 |
30.97 |
|
30103 |
3010301 |
奖金(统发) |
30.97 |
30.97 |
|
30108 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.16 |
90.16 |
|
30108 |
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(非统发) |
90.16 |
90.16 |
|
30109 |
|
职业年金缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
30109 |
3010902 |
职业年金缴费(非统发) |
4.00 |
4.00 |
|
30110 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
67.40 |
67.40 |
|
30110 |
3011002 |
职工基本医疗保险缴费(非统发) |
67.40 |
67.40 |
|
30112 |
|
其他社会保障缴费 |
1.46 |
1.46 |
|
30112 |
3011206 |
医保大病统筹(含风险调剂金)(非统发) |
1.46 |
1.46 |
|
30113 |
|
住房公积金 |
74.73 |
74.73 |
|
30113 |
3011301 |
住房公积金(统发) |
74.73 |
74.73 |
|
|
|
商品和服务支出 |
154.83 |
|
154.83 |
30201 |
|
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
30201 |
3020101 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
30202 |
|
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
30202 |
3020201 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
30207 |
|
邮电费 |
7.80 |
|
7.80 |
30207 |
3020701 |
邮电费 |
7.80 |
|
7.80 |
30208 |
|
取暖费 |
0.66 |
|
0.66 |
30208 |
3020804 |
公用取暖费 |
0.66 |
|
0.66 |
30211 |
|
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
30211 |
3021101 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
30228 |
|
工会经费 |
11.95 |
|
11.95 |
30228 |
3022801 |
工会经费(上缴) |
4.78 |
|
4.78 |
30228 |
3022802 |
工会经费(留存) |
7.17 |
|
7.17 |
30231 |
|
公务用车运行维护费 |
7.60 |
|
7.60 |
30231 |
3023101 |
公务用车运行维护费(已车改) |
7.60 |
|
7.60 |
30239 |
|
其他交通费用 |
77.82 |
|
77.82 |
30239 |
3023901 |
其他交通费用 |
77.82 |
|
77.82 |
30299 |
|
其他商品和服务支出 |
33.00 |
|
33.00 |
30299 |
3029902 |
离退休人员公用经费 |
5.56 |
|
5.56 |
30299 |
3029949 |
其他商品和服务支出 |
27.44 |
|
27.44 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
9.85 |
9.85 |
|
30302 |
|
退休费 |
9.69 |
9.69 |
|
30302 |
3030202 |
退休费(非统发) |
9.69 |
9.69 |
|
30309 |
|
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
30309 |
3030901 |
奖励金(统发) |
0.16 |
0.16 |
|
我部门无此项支出,本表为空表。
我部门无此项支出,本表为空表。
我部门无此项支出,本表为空表。
我部门无此项支出,本表为空表。
我部门无此项支出,本表为空表。
我部门无此项支出,本表为空表。
2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 |
||||||
公开表19 |
||||||
部门名称: |
单位:万元 |
|||||
单位名称 |
科目代码 |
科目名称 |
2021年预算 |
|||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
154.83 |
|
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
154.83 |
|
|
|
30201 |
|
办公费 |
10.00 |
|
|
|
30201 |
3020101 |
办公费 |
10.00 |
|
|
|
30202 |
|
印刷费 |
3.00 |
|
|
|
30202 |
3020201 |
印刷费 |
3.00 |
|
|
|
30207 |
|
邮电费 |
7.80 |
|
|
|
30207 |
3020701 |
邮电费 |
7.80 |
|
|
|
30208 |
|
取暖费 |
0.66 |
|
|
|
30208 |
3020804 |
公用取暖费 |
0.66 |
|
|
|
30211 |
|
差旅费 |
3.00 |
|
|
|
30211 |
3021101 |
差旅费 |
3.00 |
|
|
|
30228 |
|
工会经费 |
11.95 |
|
|
|
30228 |
3022801 |
工会经费(上缴) |
4.78 |
|
|
|
30228 |
3022802 |
工会经费(留存) |
7.17 |
|
|
|
30231 |
|
公务用车运行维护费 |
7.60 |
|
|
|
30231 |
3023101 |
公务用车运行维护费(已车改) |
7.60 |
|
|
|
30239 |
|
其他交通费用 |
77.82 |
|
|
|
30239 |
3023901 |
其他交通费用 |
77.82 |
|
|
|
30299 |
|
其他商品和服务支出 |
33.00 |
|
|
|
30299 |
3029902 |
离退休人员公用经费 |
5.56 |
|
|
|
30299 |
3029949 |
其他商品和服务支出 |
27.44 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2021年收支总预算1454.26万元。
收入预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门收入预算1454.26万元,比上年减少6.54万元,下降0.45%,减少主要原因:按照财政要求,项目预算压减较多;按照资金来源划分,财政拨款收入1454.26万元,同比减少6.54万元,下降0.45%,减少主要原因:按照财政要求,项目预算压减较多。
支出预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门总体情况支出1454.26万元,比上年减少6.54万元,下降0.45%,减少主要原因:按照财政要求,项目预算压减较多。其中:基本支出1080.2万元,比上年增加17万元,增长1.6%,增加主要原因:人员增加;项目支出374.1万元,比上年减少23.5万元,下降5.9%,减少主要原因:按照财政要求,项目预算压减较多。
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算1454.26万元,收入预算按来源为财政拨款。具体包括:当年财政拨款收入 1454.26万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出1201.26万元、社会保障和就业支出109.41万元、卫生健康支出68.86万元、住房保障支出74.73万元;按经济支出分类包括:工资福利支出915.48万元,商品和服务支出154.83万元,对个人和家庭的补助支出9.85万元,项目支出374.1万元。
财政拨款收入预算增减情况:比上年减少6.54万元。
财政拨款支出预算增减情况:比上年减少6.54万元。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出1080.2万元,其中:工资福利支出915.48万元,商品和服务支出154.83万元,对个人和家庭补助支出9.85万元。
人员经费925.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
商品和服务支出154.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数20.1万元,其中:公务接待费用4.5万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费15.6万元。同比增加11.1万元,原因是:今年村、社区“两委”换届、市县乡领导班子换届工作需要,公务用车运行费和接待费增加。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年机关运行经费预算为154.83万元。
(二)政府采购情况
2021年我部门没有政府采购预算。
(三)政府购买服务情况
2021年我部门没有政府购买服务预算。
(四)国有资产占有使用情况
截止2020年12月,本部门办公及业务用房为抚顺市政务服务中心提供;车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算没有安排购置车辆及价值200万以上大型设备。
(五)预算绩效情况
2021年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及15个项目,项目支出预算合计为374.1万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中没有相关事项和相关收入/支出,相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。